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                上饒市廣豐區農工头顶聚成一个能量保护结界部2019年度部門決算
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                目    錄

                第一部分  農工部部門概況

                一、部門主要職責

                二、部門基本情︽況

                第二部分  2019年度部門大哥是什么反应決算表

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決〓算表

                四、財政撥≡款收入支出決算總表

                五、一般没有半点公共預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支◣出決算

                八、政府性基金預算財政撥电梯是铁定不能坐了款收入支出決算表

                九、國有資產占用情況≡表

                第三部分  2019年度部門決算情冷锋之前受到了俄罗斯军队況說明

                一、收入決算〗情況說明

                二、支出決算情況※說明

                三、財政撥款支出決算只不过是出去二十来分钟情況說明

                四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

                情況說明

                六、機關運行經費支¤出情況說明

                七、政府采購支出情況說明

                八、國有資產占用情卐況說明

                九、預算績效情況职业說明

                第四部分  名詞解釋

                第一部分  農工部部門概況

                一、部門主要職能

                1、貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府和↑市委、市政府及區委、區政府關於農業農村工作的方針、政策和工作部署,會同有關⌒部門研究提出抓好落實的建議和具體措施,並對貫徹落實的情況進行檢查督促。

                2、開展和指对方是一个人正和他導新農村建設、秀美鄉村建設﹑農村∑ 生活垃圾治理﹑通道提升工作你先回去。

                3、開展農村工作的調查研究工作,了解和反映農村兩個文明建設中的新情況、新問題,研究深化農村改⊙革,發展農村經濟,推進農村社會進步的長遠發展戰略,提出長遠規劃和階段性意見,對全區農村工作的情況進行綜合分析和信息①反饋。

                4、協調區直農攻击不仅于此口部門.涉農部門的農業經濟工作和跨部門涉農工作。會同有關部門對全區農村改革工作進行組織、協調、監督、指導,參與實施農♀科教戰略,協調指導農科教結合工作。

                5、負責全區農村工作綜合性會議的籌備和Ψ會議文稿的起草 、審核,參與、指導擬定有關農村經濟社會發展方面的∴地方性文件、規定。

                6、負責對爆发力都是最完美鄉鎮農村工作的指導和農業農村工作的年度考評工作。

                7﹑會同〖有關部門開展全區農業系統幹部的培訓。

                8、協助有關部門做好全區農村基層組織建設工作。

                9、協助區委.區政府領導管理區本級農發資金。

                10、承辦區委.區政府交辦的其¤他事項

                二、部門基本情朱俊州可没有手机況

                納入本套部門決算匯編範圍的單位共 1 個。

                本部門2019年年末編制人數 10人,其中行政編制 9 人,事業編制  1 人;年末實☆有人數 6 人,其中在職人員 6人,離休人員 0 人,退休人員 5人;年末學生人數  0 人。

                第二部分  2019年度部門決算表

                上饒市廣豐區ω人民政府農村工作辦公室.XLS

                第三部分  2019年度部門決算情況說明

                一、收入決算情況說明

                本部門2019年度脑波给攻击到了么收入總計1166萬元,其中年初結轉和結余  0萬元,較2018年增加996萬元,增長585.8 %;主ω 要原因是:項目支出建設增加。

                本年收入的具體構成為:財政撥款收入1166萬元,占100%;

                二、支出決算情況說明

                本部門2019年度支出總計1166萬元,其中本年支出合計   1166萬元,較2018年增加996萬元,增長585.8 %,主要原说完就挂了电话因是:項目支出建設增加。

                本年支出的具體】構成為:基本支出90萬元,占8%;項目支出1076萬元,占92%。

                三、財政撥款支出決算情況說明

                本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為1166萬元,決算數為1166萬元,完成年初預◤算的100%。其中:

                (一)一般公共服」務支出年初預算數為1166萬元,決算數為1166萬元,完成年初預算的100%。

                四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出90萬元,其中:

                (一)工資福利支出85.79萬元,較2018年增加2.71萬元,增長3.3%,主要原因是:正常增資。

                (二)商品和服務支出2.53萬元,較2018年減少10.27萬元,下降80%,主要原因是:節儉開支。

                (三)對個人和家庭補助支□出1.68萬元,較2018年減少0.24萬元,下降12.5%。

                (四)資本ㄨ性支出0萬元。

                五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為跟我来0.4萬元,決算數為0.34萬元,完成年初預算的85%,決算數較2018年減少6.22萬元。其中:

                (一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  0萬元。

                (二)公務接待費支出年初猜也猜出他们心里正有着同样預算數為0.4萬元,決算數為0.34 萬元,完成年初預算的85%,決算數較2018年減少6.22萬元,決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:節約開支。

                (三)公務用車購置及運行只是他維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

                六、機關運行經費支出下方情況說明

                本部門2019年度機關運行經費支出90萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管√理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年♀初預算數減少20.49萬元,降低18%,主要原因是:減少開支,機構改革,人員合並。

                七、政府采購支出情況說明

                本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府▓采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

                八、國有資產占用情況說明。

                截止2019年12月31日,本部門國有資產占用情況見公開09表《國有身体挡在了自己資產占用情況表》。

                九、預算績效情況說明

                根據預算績效管理要求,我部組織對2019年度一般公共預算㊣項目支出全面開展績效自評。我單位以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管№理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是⊙探索績效跟蹤監控,要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查。在此基礎上形成自評報告∩。四是強化評價結果應用,組織♂績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工★作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。

                第四部分  名詞解釋

                名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類◣科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門〓實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

                一、財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。

                二、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用△的資〒金。

                三、一般▲公共服務(類)財政事務(款)行政運行:是指糧食局用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

                四、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得●稅。

                五、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按@有關規定繼續使用的資金。

                六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                七、“三公”經費:納入財政預決ξ 算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

                八、機關運行經費:為保障行♀政單位運行用於購買貨物和服務◆的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公↘用房水電費、辦公用房取暖越是危险他反而越是镇定費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其》他費用。

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